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be365首页2017年预算公开说明

be365首页2017年部门预算

目 录

第一部分 石嘴山市规划局概况

   一、主要职能

   二、部门及所属单位基本情况

第二部分 be365首页2017年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支总体情况

         二、部门支出预算情况

         三、部门财政拨款预算情况

         四、“三公”经费预算情况

第三部分 其他重要事项的情况说明

    一、机关运行经费  

      二、政府采购情况 

      三、国有资产占用使用情况

     四、预算绩效情况 

第四部分  be365首页2017年部门预算表格

 

第一部分  石嘴山市规划管理局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章,结合本市实际,拟订有关城乡规划管理的地方性技术规定,并组织实施。

2.负责组织编制和审查报批城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地块修建性详细规划;负责修建性详细规划的审查、审批工作;审查各类专业规划和专项规划;指导、监督平罗县城总体规划执行情况。

    3.参与编制国民经济和社会发展规划、区域规划、国土规划、土地利用总体规划;参与各类建设项目的初步设计审查;依法对各类规划成果进行审核、认定;负责规划设计单位资质审查和行业管理工作。

    4.负责对全市城乡规划实施统一管理,负责历史风貌保护区、历史优秀建筑和风景名胜区的规划管理工作;负责城市景观环境、城市雕塑和建筑外装修的规划审查、审批工作。

5.负责全市各类建设项目的规划管理工作,负责城市规划区内建设用地及建设工程(包括新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其它工程设施)的规划许可,核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》;负责城市规划区内临时建设用地和建设工程的规划管理;负责建设工程的放线、验线和规划验收工作。

6.负责对全市规划实施情况进行监督检查,依法查处各种违法占地和违法建设活动;会同土地等有关部门协调、解决在城市规划实施管理中遇到的纠纷矛盾;承办有关信访接待、行政复议、行政诉讼等工作。

7.负责全市规划用图的编制和规划管理所需地形图等基础图件、施工图、技术资料的审核、收集;负责城市勘测成果审查;负责全市地形图数字化建设;负责城市地理信息系统的建设、维护、更新和利用。

8.负责城市规划建设档案的管理和综合利用;组织开展城乡规划的宣传、教育、展示公示、对外合作与交流。

9.负责加强对土地使用权划拨、出让、转让的规划管理工作;协调土地利用总体规划与城市总体规划的衔接;组织规划设计项目的招投标,推进科技进步,推广科技成果。

10.负责全市规划区范围内集镇、乡、村庄规划的审批和管理;负责全市规划区范围内集镇、乡、村庄公共设施、公益事业及农村村民住宅建设的规划许可;指导、监督全市集镇、乡、村庄规划编制和规划管理工作;监督、检查集镇、乡、村庄规划的执行情况。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

 2、部门及下属单位基本情况

 单位性质:行政单位

领导配置:局长1名、副局长3名。

编制情况:行政编制17人、工勤编制2人。

人员情况:在职人数21人、退休人数4人,外聘人员9人。

第二部分 石嘴山市规划管理2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

石嘴山市规划管理2017年收支总预算34898332016年预算增加1209381元,原因是2016年be365首页(本级)预算人员编制19人,2017年预算人员编制21人,工资薪金及社保等经费均上调,2017年纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款520000元,2016年未对此项经费做预算安排。经费拨款(补助)2969833元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款520000元,上年结转278700元。

、部门支出预算情况

公共预算支出说明:基本支出2654733元,2016年增加689381元,项目支出835100,比2016年增加520100元

、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算情况

石嘴山市规划管理2017年财政拨款预算3489833,其中经费拨款(补助)2969833元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款520000元。

(二)财政拨款预算构成情况

石嘴山市规划管理局财政拨款预算3489833元,其中一般公共服务21000元,占0.6%;社保和就业支出391515元,占11.2%;医疗卫生141931元,占4.1%;住房保障支出162418元,占4.6%,城乡社区支出2772969元,占79.5%。

四、“三公”经费预算情况

     2017年在职职工实有数21人,本年度三公经费预算数为33354元,比2016年减少100646元。其中公务接待费为14850元,人均707.14元。公务车购置及运行维护费预算数为18504元,人均881.14元。增减变化原因为2016年4月份实行公务车改制,减少了公务车运行经费,并严格按照例行节约控制公务接待费支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

一、机关运行经费

   2017年,市规划管理局机关运行经费财政拨款预2332276.54元,比2016年预算增加206479.54元,增长8.85%.主要是编制内实有人数增加以及人员经费定额提高

二、政府采购情况

2017年,石嘴山市规划管理局政府采购预算0万元 

三、国有资产占用使用情况

      截至2016年12月31日,本部门房屋面积622平方米,共有车辆2辆,车改后一辆卡罗拉调拨善道集团,一辆三菱拍卖

四、预算绩效情况

2017年办公室未开展预算绩效自评工作

部分  石嘴山市规划管理2017年部门预算表格

    表:be365首页2017年市部门预算公开报表

 规划局.xls

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